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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們單位有工資總額限制,如果不花完明年就會(huì)降低工資總額,我可不可以先計(jì)提不發(fā)明年發(fā),應(yīng)該怎么做帳呢
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速問速答你的先計(jì)提
借成本費(fèi)用類科目,貸應(yīng)付職工薪酬。
2022 10/08 14:41
84784977
2022 10/08 14:43
可是應(yīng)付職工薪酬不是每個(gè)人工資嗎
玲老師
2022 10/08 14:45
這是計(jì)提單位所有員工的工資都通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目。
玲老師
2022 10/08 14:45
您是哪里有疑問嗎?請(qǐng)具體追問一下。
84784977
2022 10/08 14:46
但是不是要落在每個(gè)人頭上嗎
玲老師
2022 10/08 14:50
是的。需要具體到個(gè)人頭上。后面附上具體工資表就行了。
84784977
2022 10/08 14:53
老師我們前幾個(gè)月工資有部分人員應(yīng)做在建工程科目里,我反記賬按每月改,那報(bào)表不用重出吧,
玲老師
2022 10/08 14:54
你如果回去反結(jié)賬,那你報(bào)表也要改。其實(shí)你可以做更正,不用改以前的報(bào)表。
84784977
2022 10/08 14:56
咋更正在這月沖管理費(fèi)用增加在建工程嗎?是不是太明顯,我們項(xiàng)目應(yīng)該從四月開始的,單位部人員專門負(fù)責(zé)這個(gè),所以他們工資應(yīng)該在四月做在建工程
玲老師
2022 10/08 15:11
是的,現(xiàn)在更正就可以,借在建工程,貸管理費(fèi)用
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