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某化妝品公司(一般納稅人)本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進高檔化妝品原料香水精,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款30萬元:)將成本為10萬元的原料,委托日化加工高檔化妝品,本月化妝品公司收回并支付加工費及增值稅金,日化廠代收代繳了消費稅,并開具了增值稅專用發(fā)票,注明加工費6萬フ(3)該公司將收回的化妝品銷售給某經(jīng)銷商,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款40萬元;4)另領(lǐng)用外購香水精20萬元,生產(chǎn)成套高檔化妝品出售,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款90萬元,貨已發(fā)出,并辦妥銀行托收手續(xù)。(高檔化妝品稅率為15%)要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算有關(guān)納稅事項。(1)計算日化廠應(yīng)納增值稅:(2)計算日化廠應(yīng)代收代繳消費稅;(3)計算化妝品公司應(yīng)納增值稅;(4)計算化妝品公司應(yīng)納消費稅。

84785034| 提問時間:2022 09/30 11:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
(1)計算日化廠應(yīng)納增值稅 可以抵扣進項稅30*13%+6*13%=4.68 銷項稅是(40+90)*13%=16.90 應(yīng)交增值稅16.90-4.68=12.22
2022 09/30 11:44
暖暖老師
2022 09/30 11:44
(2)計算日化廠應(yīng)代收代繳消費稅 (40+90)*15%-20*15%-(10+6)/(1-15%)*15%
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