問(wèn)題已解決

我們是銷售方,給別人開的發(fā)票做的分錄是 借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在要紅沖(都是當(dāng)月)應(yīng)該怎么做分錄?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/29 17:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月直接作廢就好了。紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款
2022 09/29 17:21
84785004
2022 09/29 17:25
開的是普票,普票只能紅沖不能作廢對(duì)吧。 那如果做負(fù)數(shù)的話應(yīng)該怎么做? 借 銀行存款(借方負(fù)數(shù)) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(貸方負(fù)數(shù)) 銷項(xiàng)稅(貸方負(fù)數(shù)) 這樣做對(duì)嗎?
鄒老師
2022 09/29 17:29
你好,普通發(fā)票當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,是可以直接作廢的。作廢了就不需要做分錄。 如果做負(fù)數(shù)的話,是你提供的那樣處理
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