問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月我開(kāi)了張紅字發(fā)票 原分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 沖紅后我需要做的分錄是怎樣的呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/06 11:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按照上面的做負(fù)數(shù)就行的
2023 07/06 11:07
84784987
2023 07/06 11:23
老師: 原分錄是: ?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) ?沖紅后我需要做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(負(fù)) 退款時(shí)我需要做的分錄: 借:銀行存款(負(fù)) 貸:應(yīng)收賬款(負(fù)) 老師,是這樣嗎?
東老師
2023 07/06 11:25
是的就是這么做的
84784987
2023 07/06 11:35
好的,謝謝老師
東老師
2023 07/06 11:36
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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