問題已解決

老師你好,公司有出口業(yè)務(wù),和內(nèi)銷業(yè)務(wù),購進時借:原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-待認證進項 貸:應(yīng)付賬款 月底能明確內(nèi)銷的 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額 借(貸):應(yīng)交稅費-未交增值稅 出口的:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-出口退稅 收到時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款 老師,我特別需要老師認真的回答,也麻煩老師認真看看之后,詳細解答。

84784970| 提問時間:2022 09/15 20:53
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學你好,是這樣作的。你有什么疑問嗎?
2022 09/15 21:33
84784970
2022 09/15 21:47
沒有了,謝謝老師
立峰老師
2022 09/15 21:48
客氣了,有問題再問,如滿意可五星評價哈,謝謝
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