問題已解決

老師,我們公司是一般納稅人,上月有進(jìn)項(xiàng)稅留底1000元未抵扣,本月有銷項(xiàng)稅300元,這個(gè)月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?

84784984| 提問時(shí)間:2022 09/02 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,留底1000在哪個(gè)科目里面的。
2022 09/02 14:39
84784984
2022 09/02 14:40
在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的借方
郭老師
2022 09/02 14:41
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)300, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅700, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1000。
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