問題已解決

老師,我單位有一長期掛賬的應(yīng)收賬款,因為當(dāng)初出現(xiàn)質(zhì)量問題已口頭抵賬,實際不差錢,我要如何才能平賬?做什么分錄?要什么附件?

84785020| 提問時間:2022 09/02 14:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
實際不差錢。就是后面還把這錢給回來唄 實際不差錢,就是后面還把這錢給回來唄。
2022 09/02 14:23
84785020
2022 09/02 14:28
不是啊,是這尾款人家不給了,因為我們產(chǎn)品有質(zhì)量問題,導(dǎo)致人家的工程維修,這尾款算維修費用了
玲老師
2022 09/02 14:34
質(zhì)量問題,。質(zhì)量問題,您開紅字發(fā)票紅沖收入就可以。
84785020
2022 09/02 15:01
老師,2015年的,人家說是抵質(zhì)保金的,不好開紅票了,我可不可以直接做營業(yè)外支出?還是先計提壞帳準(zhǔn)備再做營業(yè)外支出?
玲老師
2022 09/02 15:07
你好這樣處理也可以的您好,這樣處理也可以的。
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