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單位前期有個3600元的應(yīng)收賬款沒有掛賬,最近又開始給單位供貨10000元,怎么處理,,應(yīng)收和應(yīng)付怎么抵賬?分錄怎么做

84784988| 提問時間:2019 03/12 14:20
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好。之前的應(yīng)收資料還有嗎?補(bǔ)記帳在做互抵
2019 03/12 14:31
84784988
2019 03/12 14:32
耿老師
2019 03/12 14:32
你好,補(bǔ)做進(jìn)去就可以了。
84784988
2019 03/12 14:41
如果沒有呢
耿老師
2019 03/12 14:45
你好,那就不好處理了,因?yàn)槟銢]法證實(shí)業(yè)務(wù)的真實(shí)性,這樣的話需要兩個單位寫證明。
84784988
2019 03/12 14:48
雙方都知道這筆業(yè)務(wù)
耿老師
2019 03/12 14:49
你好,你們要確定無效收入,交納稅金才可以。
84784988
2019 03/12 14:50
也就是a公司之前欠b公司3600元貨款,現(xiàn)在a公司又給b公司供貨10000元賬務(wù)怎么處理
耿老師
2019 03/12 14:51
你好,之前確認(rèn)收貨了嗎?先補(bǔ)確認(rèn)收入。
84784988
2019 03/12 14:52
收到了,怎么做分錄呢
耿老師
2019 03/12 14:52
你好,你收到什么了?收到3600塊錢了。
84784988
2019 03/12 14:53
我是付款方,
耿老師
2019 03/12 14:54
你好,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
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