問題已解決

我們是代理酒類銷售,客戶從我們的小程序下單,我們從供應商采購酒給客戶,發(fā)票是直接供應商開給客戶的,我們公司只收取傭金,在稅務方面如何籌劃,如何去做賬

84785015| 提問時間:2022 08/31 16:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個還有什么可籌劃的呀,你們按收到的服務費,交經(jīng)紀代理服務交增值稅就是了呀
2022 08/31 16:18
84785015
2022 08/31 16:25
客戶打款給我們第三方小程序,然后提現(xiàn)到公司賬戶如何入賬?
家權(quán)老師
2022 08/31 16:29
借:銀行存款 貸:其他應付款-供應商 ? ? ? 自己的收入部分
84785015
2022 08/31 17:21
代理銷售酒類符合差額納稅嗎
家權(quán)老師
2022 08/31 17:28
你們沒參與開票呀,除非是你們買進再賣
84785015
2022 08/31 17:30
會涉及到買進再賣出符合差額納稅嗎?
家權(quán)老師
2022 08/31 17:31
你們沒取得進項發(fā)票怎么差額納稅?
84785015
2022 08/31 17:45
現(xiàn)在是另外一種情況了,我們從供應商那邊498采購回來,然后688直接賣給C端客戶,我們公司開發(fā)票給C端客戶688
家權(quán)老師
2022 08/31 17:47
那就按正常的購銷做就是了呀
84785015
2022 08/31 17:49
可以差額納稅嗎?正常購銷不是要繳13%的稅率了嗎
家權(quán)老師
2022 08/31 21:51
正常銷售不能按差額銷售的哈
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