問題已解決

未收到工程款,未施工,已簽訂合同并且已按合同開了發(fā)票,請問稅款怎么走賬

84785040| 提問時間:2022 08/30 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款、 貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項
2022 08/30 09:34
84785040
2022 08/30 09:36
請問能這樣走嗎 借:應收賬款 貸:應交稅費銷項嗎,先把稅掛上
郭老師
2022 08/30 09:37
可以的,可以這么做的。
84785040
2022 08/30 09:42
我同事提出疑問,他說銷項稅是價內(nèi)稅,不屬于對方企業(yè)負擔,不應該掛應收賬款,我們應該走預繳稅款,請問應該怎樣解釋呢
郭老師
2022 08/30 09:44
你好,預繳稅款是繳納的時候借應交稅費預交增值稅,貸銀行存款。
郭老師
2022 08/30 09:44
退繳稅款是實際繳納的,他繳納了嗎?
郭老師
2022 08/30 09:44
預繳稅款是實際繳納的,他繳納了嗎?
84785040
2022 08/30 09:47
8月開的票,本來說本月會打款,現(xiàn)在來看應該打不了,也就是說截止現(xiàn)在還未繳稅,9月交8月稅款的時候會繳
郭老師
2022 08/30 09:52
哦,那就做應交稅費、應交增值稅銷項就可以的,你開出去的發(fā)票是銷項,不是預交稅款。
郭老師
2022 08/30 09:52
預交稅款適用在當月繳納當月的異地工程的。
84785040
2022 08/30 09:57
好的,我的思路是 先開票未收款: 借:應收帳款某公司 貸:應交稅費銷項 收到錢,未施工 借:銀行存款 貸:預收賬款 應收賬款某公司
郭老師
2022 08/30 09:58
第二個分錄,借銀行存款,貸應收賬款做這個就可以的,應收賬款在貸方余額表示預收的,不用應收賬款,還是預收賬款一塊做。
84785040
2022 08/30 10:05
老師是這樣,假設收到的是合同價300元款,但是未施工,所以舉例你看這樣對嗎 借:銀行存款300 貸: 預收賬款某公司270 應收賬款某公司30,就是把之前掛的銷項給沖平
郭老師
2022 08/30 10:05
你好,可以的,可以這么做的。
84785040
2022 08/30 15:31
老師,請問一下這個銷項稅掛應收賬款-預繳稅款這個科目可以嗎
郭老師
2022 08/30 15:36
你好,不可以的,應交稅費,應交增值稅銷項做這個科目里面的。
84785040
2022 08/30 15:40
老師可能是我沒表述清楚,先開票的這個銷項稅 借:應收賬款-預交稅費 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 上午是想 借:應收帳款某公司 貸:應交稅費銷項
郭老師
2022 08/30 15:44
你好,應交稅費應交增值稅銷項完整的科目是這個。
84785040
2022 08/30 15:48
這個知道,先開票的這個銷項稅 1、借:應收賬款-預交稅費 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 上午是想 2、借:應收帳款某公司 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 1和2哪個更合適呢
郭老師
2022 08/30 15:49
你好,你這個是異地工程的嗎? 我跟你說一下完整的賬務處理吧,借應收賬款, 貸應交稅費應交增值稅銷項預繳了稅款, 借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 08/30 15:50
怎么讓你做到銷項稅款里面,因為你在申報增值稅的時候,你是在銷項里面填寫這個。
84785040
2022 08/30 15:55
不是異地,也確實走在了增值稅銷項,但是我的主管覺得不應該將這個銷項稅的借方掛應收賬款某公司,他覺得這個稅金不屬于對方單位承擔,是價內(nèi)稅,就新設立一個科目應收賬款-預繳稅金,我覺著這樣很不合適,但是我也沒有找到依據(jù)反駁
郭老師
2022 08/30 15:57
預繳稅款不是告訴你了嗎?這個是預交增值稅的時候才做的。
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