問題已解決

。老師,這個地方?jīng)]想明白呢請教 當(dāng)期應(yīng)納稅和遞延咋個算呢??

84784969| 提問時間:2022 08/29 21:38
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學(xué) 計提計入銷售費用340,預(yù)計負(fù)債340,不可以稅前扣除,待實際發(fā)生時扣除,因此納稅調(diào)增340,增加遞延所得稅資產(chǎn)340*25% 實際發(fā)生時減少預(yù)計負(fù)債180,可以稅前扣除,納稅調(diào)減180,減少遞延所得稅資產(chǎn)180*25%
2022 08/30 08:36
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