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老師,年底,進(jìn)項,銷項怎么轉(zhuǎn)平,怎么做分錄

84784965| 提問時間:2022 08/27 19:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
這個沒有年底處理的概念,每個月都一樣,屬資產(chǎn)負(fù)債科目,1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022 08/27 19:32
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