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客戶多開發(fā)票時(shí)借 應(yīng)收賬款。貸:其他業(yè)務(wù)收入 回款時(shí)借 銀行存款 貸。應(yīng)收賬款 支付給客戶時(shí) 借銷售費(fèi)用 貸 銀行存款 期間為結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本,這樣記賬是否合理,是否會(huì)導(dǎo)致利潤偏高?

84784948| 提問時(shí)間:2022 08/24 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,支付給客戶這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
2022 08/24 19:15
84784948
2022 08/24 20:23
客戶多開的發(fā)票
郭老師
2022 08/24 20:30
客戶給你多開了發(fā)票,你做的這個(gè)不對,你怎么做了收入?
郭老師
2022 08/24 20:31
第一個(gè)是你單位開出去的發(fā)票,第二個(gè)是收回來的,第三個(gè)是支付的費(fèi)用。
84784948
2022 08/24 20:34
應(yīng)該怎么做呢?
郭老師
2022 08/24 20:43
客戶多開發(fā)票給你的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款、營業(yè)外收入。
郭老師
2022 08/24 20:43
付款之后,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784948
2022 08/24 21:06
都是我們給客戶多開的,只是過賬,到公戶后還需要給客戶
郭老師
2022 08/24 21:07
實(shí)際是沒有業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票,是這個(gè)意思吧,如果是的話,第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄可以這么做,第三個(gè)分錄借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84784948
2022 08/25 07:48
是的,實(shí)際沒有業(yè)務(wù),客戶過賬發(fā)票 開票時(shí) 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款 回款時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金 這樣可以么? 若計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入是否會(huì)影響利潤?
郭老師
2022 08/25 08:14
可以 影響你的利潤的
84784948
2022 08/25 08:51
那按我剛剛發(fā)的分錄記合理不? 若涉及到增值稅應(yīng)該怎么記?
郭老師
2022 08/25 08:54
你好,沒開發(fā)票的可以這么做的。
郭老師
2022 08/25 08:54
開了發(fā)票肯定就不對了,你都開了發(fā)票,你不做收入。
84784948
2022 08/25 09:06
都是給客戶需要開發(fā)票的,如果開發(fā)票,在開票 回款。支付時(shí)應(yīng)該如何記賬?
郭老師
2022 08/25 09:10
你好,你做了其他業(yè)務(wù),收入支付出去,做其他業(yè)務(wù)成本,有收入就有成本。
84784948
2022 08/25 09:49
記入其他應(yīng)付款不合適么
郭老師
2022 08/25 09:58
你好,不合適,你一直掛著這個(gè)科目不合適
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