問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)企業(yè),我收到國(guó)外客戶的匯款,例如匯款包含了貨款210+運(yùn)費(fèi)20+關(guān)稅等費(fèi)用30, 借銀行存款260 貸應(yīng)收賬款260 貨品報(bào)關(guān)出口,并開(kāi)具發(fā)票 借應(yīng)收賬款210 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入210 請(qǐng)問(wèn)這筆國(guó)外發(fā)生的運(yùn)費(fèi)20+關(guān)稅30,是否做入收入,如果做收入是否能免增值稅?
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速問(wèn)速答你好,同學(xué)。這部分做收入,支付的時(shí)候計(jì)費(fèi)用 的,免增值稅的
2021 03/24 10:27
84785013
2021 03/24 10:45
有相關(guān)政策說(shuō)外貿(mào)企業(yè)關(guān)于這筆運(yùn)費(fèi)做收入是免稅的嗎?我在網(wǎng)上查到的政策都是貨運(yùn)公司的運(yùn)費(fèi)免增值稅
陳詩(shī)晗老師
2021 03/24 10:51
你這個(gè)是作為出口收入,是可以享受免稅的
84785013
2021 03/24 11:04
請(qǐng)問(wèn)這筆國(guó)外發(fā)生的運(yùn)費(fèi)20+關(guān)稅30,收入開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)呢?
如果這筆不開(kāi)票,在申報(bào)增值稅時(shí),是填入未開(kāi)票免稅那一欄嗎?
陳詩(shī)晗老師
2021 03/24 11:09
并入你的銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 開(kāi)具,作為價(jià)外費(fèi)用開(kāi)具。
結(jié)有
84785013
2021 03/24 11:28
但是貨款出口發(fā)票在去年已開(kāi)具了,這筆運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù),現(xiàn)在已經(jīng)不能開(kāi)具了,我想咨詢能否改2020年增值稅報(bào)表,做未開(kāi)票收入免稅申報(bào)。
老師,您說(shuō)的價(jià)外費(fèi)開(kāi)具
結(jié)有是什么意思呢?
陳詩(shī)晗老師
2021 03/24 11:43
就是直接按銷(xiāo)售商品一起開(kāi)具處理。
后面是的, 免稅 欄填寫(xiě),打錯(cuò)字了,不好意思。
84785013
2021 03/24 11:46
是這樣開(kāi)局嗎?
84785013
2021 03/24 11:48
價(jià)外費(fèi)需要在備注欄備注嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 03/24 11:50
這樣開(kāi)具沒(méi)問(wèn)題的,要備注的。
84785013
2021 03/24 11:51
好的謝謝,剩下的就要問(wèn)稅局了
陳詩(shī)晗老師
2021 03/24 11:56
不客氣,祝你工作愉快。
84785013
2021 03/24 12:24
老師,賬務(wù)是否可以這樣操作
陳詩(shī)晗老師
2021 03/24 12:53
你直接按照往來(lái)款項(xiàng)處理嗎?你這個(gè)往來(lái)款項(xiàng)處理的前提是你收到和支付都是沒(méi)有差額的喲。
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