問題已解決

老師好,我公司2021.9(去年)抵扣認(rèn)證了一張白酒的發(fā)票,稅額三千多,增值稅已抵扣、申報(bào),現(xiàn)在怎么更正做賬?增值稅如何更正?當(dāng)時(shí)做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面了。

84785032| 提問時(shí)間:2022 08/23 11:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,嗯,你再說一下,你的意思是你當(dāng)時(shí)把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,本來是應(yīng)該做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),你不應(yīng)該抵扣來,但是你抵扣如果這樣的話,你直接在電子稅務(wù)局里搜索更正,找到對(duì)應(yīng)的表格進(jìn)行更正就行 。然后咱想把這個(gè)轉(zhuǎn)出的話,要寫借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)榭缒炅恕?/div>
2022 08/23 11:21
84785032
2022 08/23 11:31
去年收到這張發(fā)票,做了抵扣認(rèn)證,金額做了業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不該抵扣,想調(diào)整改正
李霞老師
2022 08/23 11:33
你好,就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。
84785032
2022 08/23 11:37
增值稅更正申報(bào)具體怎么填寫?
84785032
2022 08/23 11:38
是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,去年所得稅不用更改吧?
李霞老師
2022 08/23 11:40
你好,更正申報(bào)的話,就是在電子稅務(wù)局里搜索更正這兩個(gè)字兒,找到對(duì)應(yīng)的表格,就相當(dāng)于你重新填寫一遍報(bào)報(bào)表。
李霞老師
2022 08/23 11:41
嗯,這個(gè)有可能會(huì)產(chǎn)生滯納金,你看他系統(tǒng)怎么生成的數(shù)據(jù),很有可能會(huì)產(chǎn)生。然后你做完了以后,你再按說說還要更正去,你這種情況,因?yàn)槟悻F(xiàn)在又比之前相當(dāng)于多做了費(fèi)用了,所以不用調(diào)整匯算清繳的表格了,不用調(diào)整所得稅了。
84785032
2022 08/23 11:42
去年9月當(dāng)月繳納過增值稅,就是說還是按照那張表該填的數(shù)據(jù)都填上,調(diào)整后的這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“,是這樣嗎
84785032
2022 08/23 11:46
附表二填在哪一欄?買的白酒
李霞老師
2022 08/23 11:51
你好田在集體福利個(gè)人消費(fèi)那里就可以了。
84785032
2022 08/23 11:55
好的,謝謝老師。
李霞老師
2022 08/23 11:57
祝您生活愉快開心快樂
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