問題已解決
老師好,我公司2021.9(去年)抵扣認(rèn)證了一張白酒的發(fā)票,稅額三千多,增值稅已抵扣、申報,現(xiàn)在怎么更正做賬?增值稅如何更正?當(dāng)時做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面了。
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速問速答你好,嗯,你再說一下,你的意思是你當(dāng)時把這個進(jìn)項稅額抵扣了,本來是應(yīng)該做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),你不應(yīng)該抵扣來,但是你抵扣如果這樣的話,你直接在電子稅務(wù)局里搜索更正,找到對應(yīng)的表格進(jìn)行更正就行
。然后咱想把這個轉(zhuǎn)出的話,要寫借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為跨年了。
2022 08/23 11:21
84785032
2022 08/23 11:31
去年收到這張發(fā)票,做了抵扣認(rèn)證,金額做了業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅額作為進(jìn)項稅給抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個進(jìn)項稅不該抵扣,想調(diào)整改正
李霞老師
2022 08/23 11:33
你好,就是借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法。
84785032
2022 08/23 11:37
增值稅更正申報具體怎么填寫?
84785032
2022 08/23 11:38
是不是會產(chǎn)生滯納金,去年所得稅不用更改吧?
李霞老師
2022 08/23 11:40
你好,更正申報的話,就是在電子稅務(wù)局里搜索更正這兩個字兒,找到對應(yīng)的表格,就相當(dāng)于你重新填寫一遍報報表。
李霞老師
2022 08/23 11:41
嗯,這個有可能會產(chǎn)生滯納金,你看他系統(tǒng)怎么生成的數(shù)據(jù),很有可能會產(chǎn)生。然后你做完了以后,你再按說說還要更正去,你這種情況,因為你現(xiàn)在又比之前相當(dāng)于多做了費(fèi)用了,所以不用調(diào)整匯算清繳的表格了,不用調(diào)整所得稅了。
84785032
2022 08/23 11:42
去年9月當(dāng)月繳納過增值稅,就是說還是按照那張表該填的數(shù)據(jù)都填上,調(diào)整后的這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額填入“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“,是這樣嗎
84785032
2022 08/23 11:46
附表二填在哪一欄?買的白酒
李霞老師
2022 08/23 11:51
你好田在集體福利個人消費(fèi)那里就可以了。
84785032
2022 08/23 11:55
好的,謝謝老師。
李霞老師
2022 08/23 11:57
祝您生活愉快開心快樂
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