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老師,我這個其他應交款應該怎么沖銷,我寫的這個憑證只能計入應交稅金-其他應交款,,,,不能單獨寫其他應交款,這樣應該怎么辦?

84785045| 提問時間:2022 08/11 10:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你們用的什么準則的; 這個其他應交款早就不用這個科目了 ; 你們? 實際這個其他應交款? 繳納了 稅費出去了嗎??
2022 08/11 10:23
84785045
2022 08/11 10:34
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,2016年也用過,不知道是不是會計分錄寫錯了還是一直在用。其他應交款是在借方
meizi老師
2022 08/11 10:39
?你好1;? ? ?你借方說明你繳納了。 沒有做計提; 你知道原因不; 這個? 金額不大; 寫情況說明? 找老板簽字; 去處理了。? 轉(zhuǎn)營業(yè)外支出去? ?
84785045
2022 08/11 10:43
原因不太清楚,必須得寫情況說明嗎?老師,會計分錄這樣寫對嗎?借營業(yè)外支出貸其他應交款
84785045
2022 08/11 10:45
老師,主要是其他應交款應該計入哪個科目?
meizi老師
2022 08/11 10:47
是的。 你要調(diào)整肯定要寫請說明的; 對哈? ?借營業(yè)外支出貸其他應交款
84785045
2022 08/11 10:53
老師,那其他應交款應該計入哪個科目?情況說明是寫給本公司的還是寫給稅務局的?
meizi老師
2022 08/11 11:00
你好;? ? 寫給你 本公司? 這個作為一個依據(jù)來做賬 處理; 不然你附件沒有資料證明業(yè)務的哇? ?
84785045
2022 08/11 11:03
老師,那其他應交款應該計入哪個科目?沒有其他應交款的話,沒有辦法做會計分錄
meizi老師
2022 08/11 11:07
?你好; 其他應交款; 你之前已經(jīng)做了計提了; 現(xiàn)在要清理這個余額 ; 直接做即可;? ??借營業(yè)外支出貸其他應交款 ; 你其他應交款貸方 之前肯定是有余額的?
84785045
2022 08/11 11:11
老師,是這樣做的分錄,但是做會計分錄的 軟件 里沒有其他應交款這個科目,我應該加在哪?
meizi老師
2022 08/11 11:12
?你好 ;? ? ?你? 沒有就走應交稅費去 做? ?
84785045
2022 08/11 11:13
這樣也是可以的啊,謝謝老師
meizi老師
2022 08/11 11:17
是的。 只能這樣做的; 對的? ?
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