問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下。我現(xiàn)在是公司的會(huì)計(jì),主要負(fù)責(zé)外賬。之前的外賬是在財(cái)務(wù)公司做的,我現(xiàn)在接手需要怎么做呢?公司什么也沒(méi)有,就只有一臺(tái)電腦

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/08 14:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前有業(yè)務(wù)嗎?之前的憑證報(bào)表還有申報(bào)表需要交接回來(lái)的,而且你的申報(bào)系統(tǒng)這些密碼什么的都需要交接。
2022 08/08 14:36
84784963
2022 08/08 14:42
之前21年有開(kāi)過(guò)七八萬(wàn)的普票
84784963
2022 08/08 14:43
現(xiàn)在外賬公司跟我講缺成本票12萬(wàn),關(guān)于服務(wù)成本類(lèi)的
郭老師
2022 08/08 14:43
你好,那所有的欲外障相關(guān)的都需要交接回來(lái)的原始憑證,記賬憑證,賬本山報(bào)表。
84784963
2022 08/08 14:48
跟他們合作下個(gè)月才到期,
84784963
2022 08/08 14:48
我到時(shí)候去交接資料,需要怎么檢查
84784963
2022 08/08 14:50
然后,我是不是得要求,老板買(mǎi)做賬系統(tǒng)
郭老師
2022 08/08 14:52
首先查一下你賬實(shí)是否相符,庫(kù)存現(xiàn)金和你們出納手里的現(xiàn)金,核對(duì)銀行放款和你手里的銀行存款,核對(duì)存貨和你倉(cāng)庫(kù)的存貨,核對(duì)固定資產(chǎn)和你單位的固定資產(chǎn),核對(duì)史書(shū)資本,看一下是不是老板投資進(jìn)去的實(shí)收資本。
郭老師
2022 08/08 14:52
往來(lái)科目,可以和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。
郭老師
2022 08/08 14:52
賬實(shí)相符了,看一下申報(bào)的核賬上的是不是一致。
84784963
2022 08/08 15:08
好的,像缺12萬(wàn)的成本。我應(yīng)該怎么做的呢?財(cái)務(wù)公司給我們暫估成本了
郭老師
2022 08/08 15:08
對(duì),暫估成本的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,匯算清繳之前,發(fā)票到了就行。
84784963
2022 08/08 15:11
沒(méi)有發(fā)票,可以做納稅調(diào)整嘛
84784963
2022 08/08 15:12
今年的匯算清繳時(shí)間已經(jīng)過(guò)了
84784963
2022 08/08 15:13
或者是納稅調(diào)整,多做一些人員工資進(jìn)去
84784963
2022 08/08 15:13
這樣可以嘛
郭老師
2022 08/08 15:15
多做工資薪金你得申報(bào)個(gè)稅,你職工統(tǒng)一嗎?
郭老師
2022 08/08 15:15
同意你們給的多申報(bào)個(gè)稅的。
84784963
2022 08/08 16:20
到時(shí)候做,金額少一點(diǎn)
84784963
2022 08/08 16:21
我們做人力資源的
郭老師
2022 08/08 16:23
你好,如果你職工同意的,可以的,你申報(bào)的個(gè)稅和你賬上的工資薪金要一致,如果不一致也影響抵扣的。
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