問題已解決

這些怎么做賬呢?麻煩老師指導(dǎo)下謝謝!

84785035| 提問時(shí)間:2022 08/04 20:03
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李達(dá)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
什么公司,有限責(zé)任公司嗎
2022 08/04 22:05
李達(dá)老師
2022 08/04 22:07
收到股東錢 借:庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸:實(shí)收資本-甲 乙同理
李達(dá)老師
2022 08/04 22:08
稅控機(jī):(1)初次購入時(shí): 借:固定資產(chǎn)(價(jià)款+稅款), 貸:銀行存款等。 (2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)(價(jià)款+稅款), 或應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:管理費(fèi)用等。
李達(dá)老師
2022 08/04 22:10
購買固定資產(chǎn)(還要做卡片) 借:固定資產(chǎn)-(可以分二級(jí)科目) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
李達(dá)老師
2022 08/04 22:11
后面類似,對(duì)于紙張低值易耗品 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(看那一類職工用) 貸:應(yīng)付賬款
李達(dá)老師
2022 08/04 22:12
也可以先入庫,作為庫存商品,領(lǐng)用在做賬
84785035
2022 08/05 01:20
為什么不進(jìn)低值易耗品而要進(jìn)庫存商品呢?又不是生產(chǎn)銷售企業(yè)怎么會(huì)進(jìn)庫存商品呢?
李達(dá)老師
2022 08/05 08:44
是低值易耗品,我的意思是可以作為存貨記錄,不好意思,沒說明白
84785035
2022 08/05 09:10
老師,我的問題是這個(gè)公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)2年了,現(xiàn)在來一個(gè)會(huì)計(jì)要建賬,如何按照這個(gè)項(xiàng)目來處理呢?
李達(dá)老師
2022 08/05 09:15
全面盤點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來等,編制盤點(diǎn)表,作為期初數(shù)據(jù)。
李達(dá)老師
2022 08/05 09:16
還有負(fù)債,把期初數(shù)據(jù)都整理出來,本期票據(jù)再做記錄
84785035
2022 08/05 10:14
老師,您好期初數(shù)盤出來了怎么做賬呢?還有實(shí)收資本這些怎么做呢?
李達(dá)老師
2022 08/05 10:44
不需要做賬了,因?yàn)檫^去已經(jīng)發(fā)生了,你只要盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債有哪些,在報(bào)表期初數(shù)一欄填寫
84785035
2022 08/05 15:15
這樣期初數(shù)不平,怎么辦呢?
李達(dá)老師
2022 08/05 15:36
期初數(shù)怎么可能不平呢,肯定是有原因的,需要具體查一查
84785035
2022 08/05 15:57
上面的圖片都按照期初科目輸入了,但是不平。
李達(dá)老師
2022 08/05 16:06
這些資產(chǎn)都有票據(jù)嗎,你有沒有核對(duì)
李達(dá)老師
2022 08/05 16:06
多了80元,肯定哪里有折扣,但是也算在里面了,有沒有墊支或者什么的
李達(dá)老師
2022 08/05 16:07
還有沒有負(fù)債,你自己核實(shí)一下
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