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公司設(shè)立的時候辦理一些事情和買東西股東付的費用,現(xiàn)在要報銷,要怎么記賬呢。買辦公零食,這個要怎么記賬

84784968| 提問時間:2022 08/03 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位現(xiàn)在是籌建期的嗎?
2022 08/03 09:33
84784968
2022 08/03 16:33
對,6月份拿到的營業(yè)執(zhí)照,費用大概都是6月和7月發(fā)生的
郭老師
2022 08/03 16:35
借管理費用、開辦費,貸其他應(yīng)付款,需要看具體的業(yè)務(wù),如果是福利費的,還是按照工資的14%來抵扣所得稅,有發(fā)票的情況下。
84784968
2022 08/03 17:07
他們報銷的時候也是這樣記賬嗎
84784968
2022 08/03 17:08
報銷的時候是要從公司賬戶轉(zhuǎn)錢出去的
84784968
2022 08/03 17:09
這樣的情況,他們?nèi)マk的時候花的錢,是不是只要記一個賬就好了,不用先記業(yè)務(wù)發(fā)生時候的賬,記后面報銷的賬就行了
郭老師
2022 08/03 17:09
對的,是的,你們事先給了個人錢,然后個人再去支付的,還是個人先墊付了,后期再報銷?
郭老師
2022 08/03 17:09
我寫的那個分錄適合后者
84784968
2022 08/03 17:15
個人先墊付的,后期再來報銷,這個要做兩個分錄嗎,首先業(yè)務(wù)發(fā)生時候記賬,報銷時候再記一個賬
郭老師
2022 08/03 17:16
就按照我上面寫的分錄,需要有一個報銷單。
84784968
2022 08/03 17:19
哦,公司開業(yè)不久,就法人一個,買的辦公零食,這個算什么費用
郭老師
2022 08/03 17:21
你好 屬于福利費的。
84784968
2022 08/03 17:31
這個怎么記賬呢,也是個人先墊付的,報銷記賬怎么做
84784968
2022 08/03 17:32
可以7月報銷的,8月打款嗎
郭老師
2022 08/03 17:49
借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,可以的。
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