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單位轉(zhuǎn)給別人公戶10萬為了開票用 然后再轉(zhuǎn)過來我們單位私戶。該怎么入帳 請問?

84784988| 提問時間:2022 07/26 11:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 轉(zhuǎn)到私戶了,你想做帳不?
2022 07/26 11:40
84784988
2022 07/26 11:44
想做賬啊 ?我是做內(nèi)帳的 請問應(yīng)該怎么做賬呢
84784988
2022 07/26 11:45
是我們單位給別人公戶轉(zhuǎn)過去10萬。為了開票 然后再給我們轉(zhuǎn)過來私戶10萬。老師請問我該怎么做賬呢
玲老師
2022 07/26 11:47
內(nèi)賬的按照實際退回來的時候,你紅沖收入就行了。
玲老師
2022 07/26 11:48
內(nèi)賬是按照真實情況來做帳的。
84784988
2022 07/26 11:48
老師可以寫詳細分錄嗎。不是太懂
84784988
2022 07/26 11:50
轉(zhuǎn)賬明細上寫的材料款 轉(zhuǎn)出去10萬
84784988
2022 07/26 11:52
可以寫一下詳細分錄嗎謝謝
玲老師
2022 07/26 11:56
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 再做一筆一模一樣的分錄,用復(fù)數(shù)就可以了。
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