問(wèn)題已解決

老師我們是個(gè)體戶(hù) 1季度發(fā)票沒(méi)有作廢 7.25作廢了發(fā)票沒(méi)有開(kāi)具正確的 這個(gè)要如何報(bào)稅

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/25 13:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?你7月應(yīng)該是做紅沖處理的;? ?你現(xiàn)在報(bào)3季度? 用你3季度開(kāi)的正數(shù)發(fā)票金額? 減去負(fù)數(shù)金額來(lái)報(bào)增值稅即可? ?
2022 07/25 13:57
84785043
2022 07/25 13:57
老師需要去更正一季度的申報(bào)表嗎
meizi老師
2022 07/25 13:58
你好; 不用; 你之前按實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)申報(bào)的; 不用你修改了??
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