問題已解決

我有一筆賬務(wù)處理,發(fā)票多開了500,就掛到了賬上,后面又說不用了,人家重新開票,這個(gè)月人家又開的對(duì)應(yīng)付款的金額,我應(yīng)該怎么調(diào)整之前的那個(gè)憑證,當(dāng)時(shí)做的是,借:管理費(fèi)用 貸 :預(yù)付賬款,2550,多做了500,我現(xiàn)在怎么消平

84784984| 提問時(shí)間:2022 07/22 14:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你現(xiàn)在就是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款金額就是負(fù)數(shù)。就是把那個(gè)多的金額沖減就行了。
2022 07/22 14:44
陳詩晗老師
2022 07/22 14:45
全部都是負(fù)數(shù),你這兩個(gè)金額。
陳詩晗老師
2022 07/22 14:47
借管理費(fèi)用 貸、預(yù)付賬款,兩個(gè)金額都是負(fù)數(shù)。
陳詩晗老師
2022 07/22 15:32
你這里預(yù)付賬款是在貸方,為什么會(huì)在這方?你這里沖紅,什么叫沖紅,就是分錄的科目一模一樣的,方向也是一模一樣的,就是金額是負(fù)數(shù)。
84784984
2022 07/22 14:45
這2個(gè)的金額都是負(fù)數(shù)嗎,還是一正一負(fù)
84784984
2022 07/22 14:46
借貸2個(gè)方向是吧,還是全部在借方
84784984
2022 07/22 15:29
我意思是不是都在借方???金額
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