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4月份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅分錄錯了,5月份的賬上紅沖了,補(bǔ)了一個借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那么后面我交了稅費后應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀存,那么我這個丁字賬上面怎么體現(xiàn)出來呢,是把轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅全部入丁字賬嗎?

84785033| 提問時間:2017 06/05 12:15
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袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2017 06/05 12:17
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