問(wèn)題已解決

本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額是16000,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)3700,上期留底5000,請(qǐng)問(wèn)老師,怎么增值稅怎么做賬?需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 09:41
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同學(xué)你好 上期留底5000——這個(gè)金額應(yīng)是在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,加上本月認(rèn)證的3700,那么進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)是8700 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)16000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)8700 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅7300
2022 07/12 09:43
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