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老師,4月份沖回一張1%專票,又開了一張3%的專票,開的不含稅金額不同,在申報增值稅時,顯示稅款不一致,怎么填寫申報表

84785028| 提問時間:2022 07/09 14:33
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學,合并報稅就可以了。
2022 07/09 14:36
84785028
2022 07/09 14:37
需要填那幾行
大賀老師
2022 07/09 14:38
第二季度既開了1%的專票,又開了3%的專票, 寫在第一行和第二行 寫專票的 不含稅收入 開具1%專票時,增值稅是通過減免表及主表18欄體現(xiàn)減免的;如果開具3%的專票目前不能享受減免哦(如符合疫情減免,可下期紅沖后重新開具1%稅率的);我們整理開具1%專票時填寫方法, 您參考看下:1、附列資料表:不涉及差額征收業(yè)務時,可空保存; 2、減免表:選擇疫情減免代碼(涉及0001011608),將減征2%的部分填寫這里; 3、主表:將專票的不含稅銷售額手工填寫在第2欄,同時第1欄也填寫上(若超過起征點,其他3%的不含稅銷售額也需要填寫到第1欄);再將減征2%的部分填寫到18欄,主表24欄是最終稅款,請注意核對正確哦。 普票 如果未達起征點,非專票部分的不含稅銷售額填寫到主表10或11欄,19/20欄,或19/21欄的免稅額若未生成,需要手工填寫。
84785028
2022 07/09 14:38
麻煩老師指導一下
大賀老師
2022 07/09 14:39
具體也可以直接咨詢專管員
84785028
2022 07/09 14:40
第二季度沒有開1%的專票,是紅沖了1%的專票
大賀老師
2022 07/09 14:44
你紅沖1%專票,稅額是按3%沖的。多沖了2%,要在減征額里填寫1%專票不含稅價乘以2%。這個地方要填寫負數(shù)。同時在減免稅附表中填寫負數(shù)。不過你在網(wǎng)上應該申報不了,還是要去辦稅服務廳柜臺辦理。
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