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老師,小規(guī)模企業(yè)開了1%的專票,和3%的專票,申報(bào)表怎么填報(bào)

84784959| 提問時(shí)間:2023 07/13 09:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。填寫到申報(bào)表的第1行和第3行。 如果全部銷售額小于30萬,1%稅率對應(yīng)減免2%的部分填寫到減免表。
2023 07/13 09:05
84784959
2023 07/13 09:07
老師附列資料一怎么填寫
玲老師
2023 07/13 09:13
你好,這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出來繳納的增值稅,然后您看一下數(shù)據(jù)對就可以提交了。
84784959
2023 07/13 09:14
老師第一行有個(gè)扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開了1%不含稅收入進(jìn)去嗎?
玲老師
2023 07/13 09:19
好是的,第1行就是第1行就是填寫你全部的固含稅銷售額。
玲老師
2023 07/13 09:19
1%稅率和3%稅率的都是填寫不含稅的銷售額。
84784959
2023 07/13 09:20
老師我說的附列資料一,不是申報(bào)表
玲老師
2023 07/13 09:25
你好,是按照實(shí)際繳納的增值稅來計(jì)算附加稅的。稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)。
84784959
2023 07/13 09:26
老師附列資料一不是附加稅的表
玲老師
2023 07/13 09:30
你好,截圖看一下具體哪一個(gè)?
84784959
2023 07/13 09:35
就是這表第一行有個(gè)扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開了1%不含稅收入進(jìn)去嗎?
玲老師
2023 07/13 09:37
好,我看您截圖,這正是扣除明細(xì)表差額計(jì)稅的才填寫這張表。
玲老師
2023 07/13 09:37
然后咱們減免表,只填寫1%發(fā)票。對應(yīng)減免2%的那一部分,填寫著減免表。
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