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老師:你好!去年增值稅發(fā)票進費用,進項稅未計提今年是:借:應(yīng)交稅費增值稅-待認證進項稅 貸:以前年度損益調(diào)整
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速問速答學(xué)員你好,具體問題是什么
2022 07/06 16:34
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老師:你好!去年增值稅發(fā)票進費用,進項稅未計提今年是:借:應(yīng)交稅費增值稅-待認證進項稅 貸:以前年度損益調(diào)整
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