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老師:你好!去年增值稅發(fā)票進費用,進項稅未計提今年是:借:應(yīng)交稅費增值稅-待認證進項稅 貸:以前年度損益調(diào)整

84785027| 提問時間:2022 07/06 16:34
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,具體問題是什么
2022 07/06 16:34
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