問(wèn)題已解決

員工上月費(fèi)用發(fā)票收到了,但是公司沒錢,我上個(gè)月做賬:借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款--小王 下月用銀行存款報(bào)銷時(shí)候,借:其他應(yīng)付款--小王 貸:銀存這樣記賬的話合適嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 15:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那這樣處理。那這樣處理是可以的。
2022 07/06 15:45
84784983
2022 07/06 15:48
好的,老師,謝謝你了
玲老師
2022 07/06 15:53
太客氣了,祝您工作愉快。
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