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進項上期有留抵1000,本期有銷項500,抵上期的500,做賬應(yīng)該怎么做?

84784974| 提問時間:2022 07/04 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,上期的留底500在哪個科目里面做的?
2022 07/04 14:21
84784974
2022 07/04 14:22
還在進項稅額的借方
郭老師
2022 07/04 14:23
那就不用做了,其他的都不用做,你的增值稅銷項、進項是不是月末都不結(jié)轉(zhuǎn)?
84784974
2022 07/04 14:24
嗯,暫時沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784974
2022 07/04 14:24
需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?
郭老師
2022 07/04 14:25
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784974
2022 07/04 14:42
那我這個月銷項抵了上期進項留抵余額。不用交稅,也不用做賬嗎?
郭老師
2022 07/04 14:44
你好 是的,不用做賬的。
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