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老師每月有銷項(xiàng)稅額,月底銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,是需要做轉(zhuǎn)出未繳增值稅嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,

84784984| 提問時(shí)間:2022 07/04 10:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),沒錯(cuò),是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2022 07/04 10:17
84784984
2022 07/04 10:53
老師,以前月份都沒結(jié)轉(zhuǎn),次月直接是借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 貸;銀行存款,這要怎么調(diào)整呢
東老師
2022 07/04 10:53
你這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
84784984
2022 07/04 11:05
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,只有銷項(xiàng)稅
東老師
2022 07/04 11:07
那就沒必要接轉(zhuǎn),你這么做也可以。
84784984
2022 07/04 11:39
就是不單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,直接次月做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)? ? ?貸:銀行存款是吧?
東老師
2022 07/04 11:40
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做的。
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