問題已解決

去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。

84784961| 提問時(shí)間:2022 07/01 19:32
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)收賬款(沖以前錯(cuò)的科目) 銀行存款
2022 07/01 19:56
84784961
2022 07/01 19:57
可是我去年沒有做預(yù)算會(huì)計(jì),今年的預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做啊
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