問題已解決

老師,應付款余額大,沒有收到票,應收款余額也大,尾款沒結(jié),所以發(fā)票沒開,導致期末余額大,資產(chǎn)和負債都是負數(shù),這個外賬怎樣調(diào)整了,商品已經(jīng)發(fā)回來了,但沒有收到發(fā)票,無法確認庫存商品,所以沒入賬,導致應付款和應收款都余額大,之前沒注意,這個月要報財報了才發(fā)現(xiàn),有方法調(diào)整嗎

84784971| 提問時間:2022 07/01 17:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 沒有收到發(fā)票的; 也做成本或者費用去 ;到時候匯算調(diào)整處理的? ;? ?應收賬款? ?你是 壞賬了嗎? 后期會收到錢嗎? ?
2022 07/01 17:16
84784971
2022 07/01 17:18
應收款是已經(jīng)收到貨款了,但銷項發(fā)票沒有開,所以余額是負數(shù)
84784971
2022 07/01 17:21
兩邊數(shù)額都大
84784971
2022 07/01 17:22
剛接手的賬,之前沒有看,然后這個月做完賬來看看這個余額 嚇我一跳,這樣財務報表數(shù)據(jù)全是負數(shù)怎么報財報啊
meizi老師
2022 07/01 17:31
?你好 ;? ?不對哦 ;怎么會全部是負數(shù) ;之前是不是在亂報數(shù)據(jù)的? ?
84784971
2022 07/01 17:33
進項票是付了款沒有沒有收到票,銷項是收到錢貨沒發(fā)出 沒有開票,所以導致都是負數(shù)
meizi老師
2022 07/01 17:36
?你好;? ? ?1.? ?挨著去處理; 一個個科目來處理? ?; 你這樣會查賬的? ??
84784971
2022 07/01 17:42
我從頭來查賬吧,調(diào)整好,一般負數(shù)在多少沒事啊
meizi老師
2022 07/01 17:48
你好;? 是的。 負數(shù)沒有什么金額限制;但是必須要真實的金額數(shù)據(jù)才行的??
84784971
2022 07/01 17:50
我看了下,他付出和收到的貨款都是真的,就是都沒有收到發(fā)票,所以銷項也就沒有開出,所以導致金額全是負數(shù)
meizi老師
2022 07/01 17:51
你好; 沒有發(fā)票的; 就轉(zhuǎn)成本或者費用去 ;沖你? 往來科目就行了。? 按實際做即可 ;? ? ?; 你應付賬款借方就是會負數(shù)的??
84784971
2022 07/01 17:51
就是這種情況有什么調(diào)整的嗎?把應收和應付調(diào)成預收預付會好一點嗎
meizi老師
2022 07/01 17:53
?你好;? ?可以的;? 你可以做 預付賬款和預收賬款。但是你現(xiàn)在 問題的關(guān)鍵不是這個 ;而是要去轉(zhuǎn)成本費用? ?
84784971
2022 07/01 17:53
那這個應付的調(diào)成成本,等收到發(fā)票的時候又調(diào)回來嗎?下個月可以收到發(fā)票,就可以入庫存商品
meizi老師
2022 07/01 17:56
?你好;? ? ? ? 你 現(xiàn)在是 沒有發(fā)票也得調(diào)整到成本費用去 ; 而不是一直等著發(fā)票? ?
84784971
2022 07/01 17:57
這個怎樣調(diào)整成本費用?就直接:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款嗎
84784971
2022 07/01 17:58
然后應收款就直接結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎:借主營業(yè)務收入,貸:應收款嗎
meizi老師
2022 07/01 18:08
?你好; 是的。 直接做? ;? ? ? ?借:主營業(yè)務成本或者管理費用等? ,貸:應付賬款? ;? ?借 應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅??
84784971
2022 07/01 18:11
那到時下個月收到票的時候怎么做分錄了,開出發(fā)票的時候怎么做分錄了?
meizi老師
2022 07/01 18:14
?你好;? 收到發(fā)票了? 付你憑證后面即可 ; 開票出去? 到時紅沖上面的收入分錄。 在按開票做一遍 ; 分錄是一模一樣的??
84784971
2022 07/01 18:17
收到發(fā)票的時候 有進項啊,現(xiàn)在確認成本沒有進項,那這個有影響嗎?
meizi老師
2022 07/01 18:20
?你好 ;? ? ? ?收到發(fā)票 你自己? 把上面分錄 紅沖了? ?在按發(fā)票做一遍就行了。? ?
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