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老師 我把其他應(yīng)付款的余額 調(diào)整到其他應(yīng)收款 可以嗎 降低一下資產(chǎn)負債率

84784975| 提問時間:05/08 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,別讓他們出現(xiàn)復(fù)數(shù)句型。
05/08 10:25
郭老師
05/08 10:26
可以的,別讓他們出現(xiàn)負數(shù)就行。可是你把其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款同時調(diào)整,它不影響你的資產(chǎn)負債率呀。
84784975
05/08 10:27
我要給銀行提供個報表 不需要準(zhǔn)確 就是降低資產(chǎn)負債率就行 我該怎么調(diào)一下老師
郭老師
05/08 10:27
你好,你往資本公積里面調(diào),把這個其他應(yīng)付款調(diào)整到資本公積里面一部分。不查你的申報表是不是?
84784975
05/08 10:29
不查 為啥調(diào)到資本公積
郭老師
05/08 10:30
你好,你轉(zhuǎn)不到資產(chǎn)里面去,你只能減少這個負債,負債放到所有者權(quán)益里面,你不放到資本公積,放到哪個科目合適?
84784975
05/08 10:35
意思我把其他應(yīng)付款的余額放到資本公積?
郭老師
05/08 10:37
是的對的是的對的。
84784975
05/08 11:05
老師 我資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對 有可能是什么原因
郭老師
05/08 11:19
做了以前年度損益調(diào)整或者是分洪計提了盈余公積
84784975
05/08 11:22
勾稽關(guān)系不對 可以不
郭老師
05/08 11:23
可以的可以的,不影響的。
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