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銷(xiāo)售2008年購(gòu)進(jìn)的一輛小汽車(chē)取得含稅價(jià)款15萬(wàn)元該企業(yè)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的小汽車(chē)應(yīng)納的增值稅

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 22:40
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柳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)納的增值稅=15/(1+3%)*2%
2022 06/30 22:41
84785034
2022 06/30 22:42
老師想問(wèn)一下為什么是這樣計(jì)算呢
柳老師
2022 06/30 23:08
增值稅一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),可按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅
84785034
2022 06/30 23:20
老師那如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)設(shè)備,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款30萬(wàn)元,這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
柳老師
2022 07/01 17:33
專(zhuān)用發(fā)票上稅多少就按多少抵扣,書(shū)上稅率也應(yīng)該是3%
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