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老師我想問一下,這個(gè)每年折舊產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異,不是在當(dāng)面就確認(rèn)了嗎,為什么三年的差在會(huì)計(jì)估計(jì)變更的時(shí)候確認(rèn)呢?

84785019| 提問時(shí)間:2022 06/29 10:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
首先,你這里那個(gè)折舊方法的變更,他是后面才變更的,所以說(shuō)對(duì)之前三年的話要進(jìn)行遞延所得稅。
2022 06/29 10:09
84785019
2022 06/29 10:56
老師之前三年不是已經(jīng)在當(dāng)面進(jìn)行遞延所得稅了嗎
84785019
2022 06/29 10:56
當(dāng)年進(jìn)行
陳詩(shī)晗老師
2022 06/29 11:06
沒有,你之前根本就沒有用,那個(gè)雙倍余額遞減法,是后面才用這個(gè)方法的了。
84785019
2022 06/29 11:20
前面是稅法20年,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)12年,這個(gè)3年也會(huì)產(chǎn)生差異,后面雙倍余額遞減的時(shí)候在當(dāng)面確認(rèn)就好了,
陳詩(shī)晗老師
2022 06/29 11:23
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
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