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增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的話,那供應(yīng)商開給我們的發(fā)票應(yīng)該如何處理呢?不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出或者申請(qǐng)留抵嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2022 06/28 10:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好1.? ? 開給你的發(fā)票? ? 價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用 去 ;? 或者是認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 2.? ? ? ? ? ?不能哈? ?
2022 06/28 10:04
84785042
2022 06/28 10:05
不能是指不能留抵嗎?認(rèn)證后轉(zhuǎn)出還是可以的對(duì)吧?
meizi老師
2022 06/28 10:13
?你好 ;? ? 免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅? 是不能抵扣 ;所以你要轉(zhuǎn)出 或者價(jià)稅合計(jì)入成本 或者費(fèi)用去 ; 所以補(bǔ)存在留底的;? ? ? ? ?是的??
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