問題已解決

22年3月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)做了分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估款,現(xiàn)在怎么辦來發(fā)票了怎么做賬

84785008| 提問時(shí)間:2022 06/24 10:28
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖減這筆暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2022 06/24 10:28
84785008
2022 06/24 10:29
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估款都是紅字
84785008
2022 06/24 10:29
這樣不是會(huì)影響營業(yè)利潤
辜老師
2022 06/24 10:30
是的,你的理解是對(duì)的??????
84785008
2022 06/24 10:31
?那怎么解決?
84785008
2022 06/24 10:32
肯定是不能影響利潤,這樣我再結(jié)轉(zhuǎn)不是重復(fù)了?
辜老師
2022 06/24 10:33
你先沖減,然后在按發(fā)票確認(rèn)成本,一正一負(fù),不影響利潤啊
84785008
2022 06/24 10:46
這個(gè)月的成本不影響?
辜老師
2022 06/24 10:47
是啊,你先是借主營業(yè)務(wù)成本,紅字 ,貸應(yīng)付賬款-暫估款,紅字 然后,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款 如果金額一樣,主營業(yè)務(wù)成本沒有影響的啊
84785008
2022 06/24 11:02
3月份的賬誒
辜老師
2022 06/24 11:08
是的,你3月是暫估成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,就是現(xiàn)在入賬的額
84785008
2022 06/24 11:11
紅沖完之后再做借庫存商品貸應(yīng)付賬款? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎?
辜老師
2022 06/24 11:12
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
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