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某公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.1-3季度,每個(gè)季度存款預(yù)繳所得稅30000元。 2.年末計(jì)算全年應(yīng)交所得稅140000元。 3.可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)30000元。 4.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債40000元 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 要求,寫出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄

84785022| 提問時(shí)間:2022 06/21 17:12
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,賬務(wù)處理如下 1 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 30000 貸 銀行存款 30000 2 借 所得稅費(fèi)用 140000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 140000 3 借 遞延所得稅資產(chǎn) 30000 貸 所得稅費(fèi)用 30000 4 借 所得稅費(fèi)用 40000 貸 遞延所得稅負(fù)債 40000 5 借 本年利潤 150000 貸 所得稅費(fèi)用 150000
2022 06/21 17:18
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