問題已解決
老師,之前月份的發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣了的,因為發(fā)票內(nèi)容不合適,對方開了負數(shù)發(fā)票,我們做了進項稅轉(zhuǎn)出,借進項稅轉(zhuǎn)出,貸 進項稅6%,然后這個月對方開了正確發(fā)票,我賬務(wù)上要怎么處理
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 06/20 16:07
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