問(wèn)題已解決

甲自行車廠為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元每輛,2019年12月該廠購(gòu)銷情況如下。 一,向百貨大樓銷售1000輛款項(xiàng)未收到。二,購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款2萬(wàn)元,并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)9000元,增值稅額810元。 三,預(yù)期仍未收回的包裝物押金6萬(wàn)元。四,購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明稅款26000元,五,因管理不善造成上月購(gòu)入原材料毀損,原材成本為1000元,損失由企業(yè)負(fù)擔(dān)。 問(wèn)題:計(jì)算甲企業(yè)12月增值稅。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/18 14:19
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1.銷項(xiàng)稅=1000*300*0.13=39000 2.進(jìn)項(xiàng)稅=20000*0.13+810=3410 3.銷項(xiàng)稅=60000/1.13*0.13=6902.65 4.進(jìn)項(xiàng)稅=26000 5.進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=1000*0.13=130 應(yīng)交增值稅=39000-3410+6902.65-26000+130=16622.65
2022 06/18 14:22
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