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四月老板只給員工交了社保怎么做分錄,老板先墊支
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速問速答同學,你好
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款-老板
2022 06/17 11:47
84785025
2022 06/17 12:58
借:管理費用/社保。 貸:其他應付款。 這樣對嗎?
小菲老師
2022 06/17 13:05
同學,你好
你沒有通過應付職工薪酬來核算
84785025
2022 06/17 13:09
管理費用不行嗎?
小菲老師
2022 06/17 13:12
同學,你好
可以,但是需要通過應付職工薪酬來核算
84785025
2022 06/17 13:33
是按照老師這個分錄做就行?還是我自己這個分錄也行呢?
小菲老師
2022 06/17 13:33
同學,你好
我這個分錄
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