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問題1:該企業(yè)境內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的應(yīng)納稅所得額是多少 問題2:該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少

84784968| 提問時間:2022 06/13 13:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好請把題目完整發(fā)一下
2022 06/13 13:44
84784968
2022 06/13 13:46
是這道題目
暖暖老師
2022 06/13 14:10
會計利潤的計算是 300+22.6/1.13-120-132.42-10-50-100-30+180+57.5=115.08 業(yè)務(wù)招待費扣除4*60%=2.4 320*0.005=1.6納稅調(diào)增4-1.6=2.4 廣告費和宣傳費扣除320*0.18=57.6全部扣除 工會經(jīng)費扣除150*2%=3納稅調(diào)增5-3=2 福利費扣除150*0.14=21納稅調(diào)增25-21=4 教育費扣除150*0.08=12納稅調(diào)增15-12=3 公益性捐贈扣除限額115.08*0.12=13.81 納稅調(diào)增20-13.84+4+6=16.16 投資收益免稅,納稅調(diào)減57.5 廣告費納稅調(diào)減57.6-30=27.6 應(yīng)納稅所得額的計算 115.08-27.6+2+4+3+16.16-57.6=55.04 應(yīng)交企業(yè)企業(yè)所得稅 55.04*0.25+20/0.2*0.25-20/0.2*0.2=18.76
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