問題已解決

您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的時候,待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎?

84785042| 提問時間:2022 06/09 12:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個不用做的
2022 06/09 12:38
84785042
2022 06/09 12:42
月末我把銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的余額就是待認(rèn)證進(jìn)項稅額那個數(shù),借方數(shù),這個是正確的吧
樸老師
2022 06/09 12:49
嗯 借方余額是正確的
84785042
2022 06/09 13:05
好的,謝謝
樸老師
2022 06/09 13:12
滿意請給五星好評,謝謝
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