問題已解決
你好,老師,我們公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),我想知道 增值稅進(jìn)項的留底稅額 如何 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?:賬務(wù)處理如下:
1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等
?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應(yīng)收賬款等
?貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
? 貸:庫存商品。
3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)
? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)
? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)
? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022 06/08 10:34
84784972
2022 06/08 10:38
謝謝老師,非常詳細(xì)。
樸老師
2022 06/08 10:45
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
84784972
2022 06/08 10:46
還有個問題麻煩老師解答,舉例說明吧,比如本月我們公司留底稅額為20萬, 免抵退稅額為21萬 應(yīng)該擇小退20萬,等于沖銷了我?guī)ど系?0萬留底,那我應(yīng)該怎么做分錄來抹平這20萬?
樸老師
2022 06/08 10:47
已經(jīng)沖抵了不是嗎
84784972
2022 06/08 10:50
那不用再做分錄了嗎?
84784972
2022 06/08 10:52
這一步?jīng)_抵留底進(jìn)項的分錄是哪一個?
樸老師
2022 06/08 11:00
同學(xué)你好
對的
其他不用做了
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