問題已解決
老師,4月份報增值稅的時候,報了3萬未開票收入,但當時做4月份賬的時候沒做這個,只是增值稅報表報了未開票收入?,F(xiàn)在做5月份的賬 應該怎么做呢?怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!你最好是反結(jié)賬到對應月份去補做進去
2022 06/06 10:29
84785045
2022 06/06 10:30
那老師,分錄應該怎么做呢?
宋生老師
2022 06/06 10:33
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
84785045
2022 06/06 15:35
老師,我月末增值稅銷項30393.99,本月進項0,應交增值稅-未交增值稅科目借方余額30388.34,請問我怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2022 06/06 15:37
你好!
份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
閱讀 145