問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)怎么寫?求解?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/03 21:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您截圖上需要寫分錄嗎? 不過(guò)截圖已經(jīng)寫了啊
2022 06/03 21:39
84785019
2022 06/03 21:40
一般納稅人不含增值稅嗎?
84785019
2022 06/03 21:40
也要減注明價(jià)款嗎?
bamboo老師
2022 06/03 21:41
考慮過(guò)了啊 增值稅0.9啊
84785019
2022 06/03 21:43
但是他也沒(méi)有算增值稅額0.9。
84785019
2022 06/03 21:44
一般納稅人增值稅額可以抵扣。
bamboo老師
2022 06/03 21:44
貸方?jīng)]有寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目么?
84785019
2022 06/03 21:45
嗯噢噢寫了
bamboo老師
2022 06/03 21:46
那您人家分錄應(yīng)該可以理解的 啊
84785019
2022 06/03 21:46
理解了,謝謝老師。
bamboo老師
2022 06/03 21:47
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!
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