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老師暫估成本無法取得發(fā)票匯算清繳調增,暫估成本還需要調出嗎?

84784968| 提問時間:2022 05/31 08:46
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
賬面不需要在調出的額
2022 05/31 08:46
84784968
2022 05/31 08:50
老師暫估成本一直掛著借:庫存商品 ? 貸:應付賬款 ? ? 結轉成本借:其他業(yè)務成 ? 貸:庫存商品
84784968
2022 05/31 08:51
老師暫估成本一直賬面掛著是嗎
辜老師
2022 05/31 09:09
你這個成本是實際發(fā)生了的,賬面是要確認的,你成本是正常計入了其他業(yè)務成本科目的啊
84784968
2022 05/31 09:13
老師成本實際沒發(fā)生怎么處理
辜老師
2022 05/31 09:14
你這個商品沒有銷售出去嗎
84784968
2022 05/31 09:40
老師是虛增的成本怎么辦
84784968
2022 05/31 09:40
賬務會計分錄怎么處理
辜老師
2022 05/31 09:42
那你要反沖這個成本的額
84784968
2022 05/31 09:45
老師反沖怎么做賬
84784968
2022 05/31 09:46
老師虛增成本匯算清繳調增繳稅就沒事了是嗎
辜老師
2022 05/31 09:55
這個成本不存在,你就反沖借:其他業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù) 然后按反沖后的數(shù)據(jù)填列匯算清繳表格,也不需要納稅調整
84784968
2022 05/31 10:02
老師您的意思是比如反沖后的數(shù)據(jù)是20萬,匯算清繳填寫到扣除類30行納稅調增繳稅就可以了對嗎
辜老師
2022 05/31 10:02
反沖成本之后,財務報表里面就不包含這個成本20萬啊,就不存在虛的成本,不需要在納稅調增了
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