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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師去年成本票暫估的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在5月份發(fā)票開回來了,賬務(wù)怎么處理呀老師
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速問速答借應(yīng)付賬款暫估
貸利潤分配未分配利潤
然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,
貸應(yīng)付賬款
2022 05/26 08:38
84784989
2022 05/26 08:44
這筆分錄直接做到5月是不是老師
郭老師
2022 05/26 08:46
對的是的,是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:10
暫估成本只有120對萬,回來的成本有130多萬我們是商貿(mào)公司老師
郭老師
2022 05/26 09:11
你好,那你差額的那一部分在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫稅收金額就可以的。
84784989
2022 05/26 09:13
而且成本票是10來個(gè)公司開回來的要分別錄明細(xì)嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:13
號對的是的需要的。
84784989
2022 05/26 09:15
是這樣嗎借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司應(yīng)付賬款B公司這樣嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:18
對的是的,是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:24
這筆分錄要和之前暫估的金額對上嗎,多的金額入庫存商品嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:28
你好,不用的,還是利潤分配就可以的啊,這都屬于去年銷售的不是嗎?
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