問(wèn)題已解決

老師去年成本票暫估的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在5月份發(fā)票開回來(lái)了,賬務(wù)怎么處理呀老師

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/26 08:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 然后再做發(fā)票的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)付賬款
2022 05/26 08:38
84784989
2022 05/26 08:44
這筆分錄直接做到5月是不是老師
郭老師
2022 05/26 08:46
對(duì)的是的,是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:10
暫估成本只有120對(duì)萬(wàn),回來(lái)的成本有130多萬(wàn)我們是商貿(mào)公司老師
郭老師
2022 05/26 09:11
你好,那你差額的那一部分在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫稅收金額就可以的。
84784989
2022 05/26 09:13
而且成本票是10來(lái)個(gè)公司開回來(lái)的要分別錄明細(xì)嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:13
號(hào)對(duì)的是的需要的。
84784989
2022 05/26 09:15
是這樣嗎借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司應(yīng)付賬款B公司這樣嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:18
對(duì)的是的,是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:24
這筆分錄要和之前暫估的金額對(duì)上嗎,多的金額入庫(kù)存商品嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:28
你好,不用的,還是利潤(rùn)分配就可以的啊,這都屬于去年銷售的不是嗎?
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~