問題已解決

以前購買稅盤的280 不是都借方記應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方營業(yè)務(wù)么?這個(gè)還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目不是一直都是負(fù)的280? 該如何平呢?

84784977| 提問時(shí)間:2022 05/25 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你需要交稅的時(shí)候才能做這個(gè)分錄。
2022 05/25 17:25
郭老師
2022 05/25 17:25
不抵扣的話不用填寫的。
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