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老師,21年12月暫估了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么沖暫估入賬呢?

84785027| 提問時間:2022 05/24 16:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
暫估分錄是怎么做的?
2022 05/24 16:00
84785027
2022 05/24 16:26
借,庫存商品暫估,貸,應(yīng)付賬款。然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品
文文老師
2022 05/24 16:36
借:庫存商品 貸:庫存商品暫估
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